Orden de Compra. Nº1237328-356-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-105-COT26 / Adquisición de Licencias Office / CGR N° 5620260049; 5520260040; 4820260080; 2820260036; 3120260008"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-356-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-105-COT26 / Adquisición de Licencias Office / CGR N° 5620260049; 5520260040; 4820260080; 2820260036; 3120260008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna Punta Arenas
Impuesto 225873,9
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CÉSAR ORTEGA
Razón Social CÉSAR RODRIGO ORTEGA AGUILERA
R.U.T. 16.508.086-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CÉSAR ORTEGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias20UnidadLicencias Office / CGR N° 2820260036 - CESFAM CARLOS IBAÑEZLicencias Office / CGR N° 2820260036 - CESFAM CARLOS IBAÑEZ $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.800 $ 199.800
43231512
Software de gestión de licencias4UnidadLicencias Office / CGR N° 3120260008 - CECOSF RIO SECOLicencias Office / CGR N° 3120260008 - CECOSF RIO SECO $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.960 $ 39.960
43231512
Software de gestión de licencias39UnidadLicencias Office / CGR N° 5620260049 - CESFAM DR. MATEO BENCURLicencias Office / CGR N° 5620260049 - CESFAM DR. MATEO BENCUR $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.610 $ 389.610
43231512
Software de gestión de licencias43UnidadLicencias Office / CGR N° 5520260040 - CESFAM DR. JUAN DAMIANOVICLicencias Office / CGR N° 5520260040 - CESFAM DR. JUAN DAMIANOVIC $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.570 $ 429.570
43231512
Software de gestión de licencias13UnidadLicencias Office / CGR N° 4820260080 - ADMINISTRACION SALUDLicencias Office / CGR N° 4820260080 - ADMINISTRACION SALUD $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.870 $ 129.870
Total Neto $ 1.188.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 225.874
TOTAL OC $ 1.414.684


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.230.003-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.013.952-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.