|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1237328-368-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-07-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-81-L124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1237328-81-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
|
|
R.U.T. |
70.931.900-0 |
|
Dirección de Facturación |
Jorge Montt 890 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
977477,04 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt 890 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DTS |
|
Razón Social |
DTS AUTOSERVICIO SPA
|
|
R.U.T. |
76.754.034-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DTS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46151507
| Sistemas de control de formación de filas | 1 | Unidad | Se requiere la contratación de sistema de gestor de fila y visores de turno con mini PC por un periodo de 12 meses a contar del 1 de julio del 2024.
| Arriendo por 12 meses de 1 Tótem, 3 visores de turno con mini PC. Integración
de aplicativo con sistema RAYEN. Servicio de Soporte y Continuidad Operacional
mensual 18 horas diarias. Servicio de Licencia de Software con funcionalidad.
|
$ 5.144.616,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.144.616
|
$ 5.144.616
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.144.616
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 977.477
|
|
$ 6.122.093
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.