Orden de Compra. Nº1237328-401-SE24 "ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS SAR"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-401-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS SAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna Punta Arenas
Impuesto 4535663,85
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JFV SPA
Razón Social JFV SPA
R.U.T. 77.561.431-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JFV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142609
Jeringas médicas con aguja1Unidad no definidaSe requiere despacho prioritario segun Cotizacion 4272 donde tambien se requiere segun instrucciones la facturacion diferenciada SAR,SAPU18DESEPTIEMBRE,SAPU BENCUR, SAPU IBAÑEZ Y BODEGA PERCAPITA.Se requiere despacho prioritario segun Cotizacion 4272 donde tambien se requiere segun instrucciones la facturacion diferenciada por SAR,SAPU18DESEPTIEMBRE,SAPU BENCUR, SAPU IBAÑEZ Y BODEGA PERCAPITA . $ 23.871.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.871.915 $ 23.871.915
Total Neto $ 23.871.915
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.535.664
TOTAL OC $ 28.407.579


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.