Orden de Compra. Nº1237328-557-SE25 "SUMINISTRO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS / CGR N° 5120250002 (CARLOS IBAÑEZ)"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-557-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-10-2025
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS / CGR N° 5120250002 (CARLOS IBAÑEZ)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1237328-83-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna *
Impuesto 16094,14
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JFV SPA
Razón Social JFV SPA
R.U.T. 77.561.431-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JFV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221504
Catéteres intravenosos periféricos para uso genera100UnidadLINEA N° 13 BRANULA N° 20, 1.10 X 32MM, ENVASE INDIVIDUAL DE PLÁSTICO DURO, ESTERIL. AGUJA TRIBISELADA DE ACERO INOXIDABLE LUBRICADA CON SILICONA. ESTUCHE DE PVC GRADO MÉDICO, CON SELLO DE SEGURIDAD TROQUELADO. CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR NIPRO O BD. FECHALINEA N° 13 BRANULA N° 20, 1.10 X 32MM, ENVASE INDIVIDUAL DE PLÁSTICO DURO, ESTERIL. AGUJA TRIBISELADA DE ACERO INOXIDABLE LUBRICADA CON SILICONA. ESTUCHE DE PVC GRADO MÉDICO, CON SELLO DE SEGURIDAD TROQUELADO. CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR NIPRO O BD. $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.353
42221504
Catéteres intravenosos periféricos para uso genera100UnidadLINEA N° 14 BRANULA N° 22, 0.9 X 25MM, ENVASE INDIVIDUAL DE PLÁSTICO DURO, ESTERIL. AGUJA TRIBISELADA DE ACERO INOXIDABLE LUBRICADA CON SILICONA. ESTUCHE DE PVC GRADO MEDICO, CON SELLO DE SEGURIDAD TROQUELADO. CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR NIPRO O BD. FECHALINEA N° 14 BRANULA N° 22, 0.9 X 25MM, ENVASE INDIVIDUAL DE PLÁSTICO DURO, ESTERIL. AGUJA TRIBISELADA DE ACERO INOXIDABLE LUBRICADA CON SILICONA. ESTUCHE DE PVC GRADO MEDICO, CON SELLO DE SEGURIDAD TROQUELADO. CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR NIPRO O BD. F $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.400 $ 42.353
Total Neto $ 84.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.094
TOTAL OC $ 100.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.