Orden de Compra. Nº1237328-580-SE25 "COFFEE BREAK - 21 OCTUBRE - PPTO. RIO SECO"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-580-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK - 21 OCTUBRE - PPTO. RIO SECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1237328-117-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna Punta Arenas
Impuesto 31920
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas Viento Sur
Razón Social JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA
R.U.T. 12.364.273-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresas Viento Sur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering2Unidad no definidaLÍNEA 1. ALIMENTOS PREPARADOS PARA COCTEL. SEGÚN DETALLE ADJUNTO. SERVICIO REQUERIDO EN DOS JORNADAS AM Y PMLÍNEA 1. ALIMENTOS PREPARADOS PARA COCTEL. SEGÚN DETALLE ADJUNTO. SERVICIO REQUERIDO EN DOS JORNADAS AM Y PM $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
90101603
Servicios de catering2Unidad no definidaLÍNEA 2. SERVICIO DE COFFE. SEGÚN DETALLE ADJUNTO. SERVICIO REQUERIDO EN DOS JORNADAS AM Y PMLÍNEA 2. SERVICIO DE COFFE. SEGÚN DETALLE ADJUNTO. ERVICIO REQUERIDO EN DOS JORNADAS AM Y PM $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 168.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.920
TOTAL OC $ 199.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.