Orden de Compra. Nº1237328-658-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-540-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-658-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-540-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna Punta Arenas
Impuesto 54720
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACIÓN PARA LA ENTREGA DEL SERVICIOCOORDINAR SERVICIOS CON
ANDRES TERREROS mail: MAIS.SALUD@CORMUPA.CL
JOSE LUIS RAMIREZ mail:SALUDMENTAL.SALUD@CORMUPA.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Emporio Austral
Razón Social GASTRONOMIA NANCY VARGAS MANCILLA E.I.R.L.
R.U.T. 77.446.943-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Emporio Austral
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaSE REQUIERE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL DIA 05/11 PARA UNA CANTIDAD DE 30 PERSONAS// DEBE INCLUIR: CAFÉ EN GRANO E INSTANTANEO, CAFE DESCAFEINADO, TÉ NEGRO, AGUAS DE HIERBAS (1 TAZA POR PERSONA)//LECHE PARA CORTAR (75cc POR PERSONA)// JUGOS DOS SABORES LIGTH Y AGUA MINERAL (1 VASO POR PERSONA)//2 MINI SANDWICH POR PERSONA (AL MENOS UNA OPCION VEGETARIANA)//1 MINI PASTEL POR PERSONA // 4 GALLETAS SURTIDAS POR PERSONAS// MONTO DISPONIBLE $200.000; SE REQUERIRA UNA FACTURA POR ESTE SERVICIO. PROGRAMA MAIS PROGRAMA MAIS $ 153.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaSE REQUIERE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL DIA 05/11 PARA UNA CANTIDAD DE 30 PERSONAS// DEBE INCLUIR: MONTAJE DE MESAS, MANTELERIA, VAJILLAS, CAFE, TÉ, LECHE, AZUCAR, ENDULZANTE, JUGO NECTAR, AGUA MINERAL, GALLETAS SURTIDAS Y MINI TAPADITOS SURTIDOS// MONTO DISPONIBLE $232.050; SE REQUERIRA UNA FACTURA POR ESTE SERVICIO. CONVENIO SALUDABLEMENTE  $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
Total Neto $ 288.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.720
TOTAL OC $ 342.720


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.446.943-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 12.364.273-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.196.453-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.