Orden de Compra. Nº1237328-71-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1237328-1-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-71-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1237328-1-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna Punta Arenas
Impuesto 2074,8
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Finning Chile S.A._
Razón Social FINNING CHILE S A
R.U.T. 91.489.000-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Finning Chile S.A._
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadMTTO PREVENTIVO CON REPUESTOS EQUIPO DE33E0 N° SERIE EC300609 / VALOR DOLAR 917,43 MTTO PREVENTIVO CON REPUESTOS EQUIPO DE33E0 N° SERIE EC300609 / VALOR DOLAR 917,43 US$ 2.353,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.353,00 US$ 2.353,00
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadMTTO PREVENTIVO CON REPUESTOS EQUIPO DE300 N° SERIE LN901509 / VALOR DOLAR 917,43MTTO PREVENTIVO CON REPUESTOS EQUIPO DE300 N° SERIE LN901509 / VALOR DOLAR 917,43 US$ 2.551,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.551,00 US$ 2.551,00
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica2UnidadMTTO PREVENTIVO CON REPUESTOS EQUIPO GEP44-7 N° SERIE PB4D02032 Y TB4D02031 / VALOR DOLAR 917,43MTTO PREVENTIVO CON REPUESTOS EQUIPO GEP44-7 N° SERIE PB4D02032 Y TB4D02031 / VALOR DOLAR 917,43 US$ 2.002,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.004,00 US$ 4.004,00
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadMTTO PREVENTIVO CON REPUESTOS EQUIPO GEP44-7 N° SERIE TB4D02031 / VALOR DOLAR 917,43MTTO PREVENTIVO CON REPUESTOS EQUIPO GEP44-7 N° SERIE TB4D02031 / VALOR DOLAR 917,43 US$ 2.012,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.012,00 US$ 2.012,00
Total Neto US$ 10.920,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 2.074,80
TOTAL OC US$ 12.994,80


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.