Orden de Compra. Nº1237328-730-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-140-L124"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-730-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-140-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1237328-140-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 890
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna Punta Arenas
Impuesto 336763,6
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2024
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA
ENVIAR LOS PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO
SE REQUIERE ENTREGA EN CALLE SUIZA 01441 POBLACIÓN LAS NACIONES, BODEGA CORPORACIÓN MUNICIPAL, PUNTA ARENAS. (BODEGA CORPORACIÓN)
Lunes a jueves de 8:00-12:30 hrs y de 14:00 hrs a 16:00 hrs
Viernes de 8:00 -12:30 y de 14:00 hrs a 15:45 hrs
contactos bodega:
Angie Gamin: 968741108
Joselyn Gutierrez: 991400698
Natalia Oyarzo: 941457707
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA
R.U.T. 77.651.322-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA EXPRESSMONTEMAR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales5UnidadMICROMOTOR CALIDAD IGSUL O SUPERIOR A MARCA MARATHON 35.000rpmMarathon N3 Modelo SDE-H37L1 Motor de 35.000 rpm. $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000
30201903
Unidades dentales5UnidadMICROMOTOR INALAMBRICO 35.000 rpm GP 101MICROMOTOR INALÁMBRICO 35.000 RPM GP-101 $ 70.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.500 $ 352.500
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios25UnidadFRESAS DE PIMPOLLO DE CERAMICA FRESAS DE PIMPOLLO DE CERAMICA VARIEDADES $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios25UnidadFRESAS CIRCUNFERENCIALES CERAMICAFRESAS CIRCUNFERENCIALES CERAMICA $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios25UnidadFRESA CONO PUNTA CERAMICAFRESA CONO PUNTA CERAMICA $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500
42291706
Fresas quirúrgicas o sus accesorios25UnidadFRESA CONO SIN PUNTA DE CERAMICAFRESA CONO SIN PUNTA DE CERAMICA $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500
42151661
Estuches o bolsas de instrumental odontológico6UnidadBOLSO DE PODOLOGIABolso De Podologia Domiciliar 18x40x15, con 4 bandejas plasticas apilables $ 49.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.940 $ 299.940
Total Neto $ 1.772.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 336.764
TOTAL OC $ 2.109.204


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.