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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1237328-746-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-488-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
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R.U.T. |
70.931.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Jorge Montt 890 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
27778 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt 890 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MUY CUQUI |
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Razón Social |
PANADERÍA Y PASTELERÍA FLOR MABEL BARRIENTOS MANSILLA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.813.847-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MUY CUQUI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 200 | Unidad | Facturas Surtidas.
Envoltorio: Empacadas adecuadamente en caja o unidades.
Obligatorio:
Ficha técnica del producto con imágenes referenciales para su evaluación.
Certificado sanitario o resolución de producto emitido por la SEREMI de Salud o autoridad competente.
Certificado de calidad o inocuidad alimentaria del fabricante o distribuidor.
Etiquetado conforme al Reglamento Sanitario de los Alimentos vigente.
Entrega no inmediata, se coordinará con encargado. | |
$ 731,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 146.200
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$ 146.200
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Total Neto
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$ 146.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.778
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$ 173.978
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.