Orden de Compra. Nº1237328-809-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-477-COT25. Folio 5520250101,2920250136."
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-809-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-477-COT25. Folio 5520250101,2920250136.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna Punta Arenas
Impuesto 114000
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR Y HORARIO DE ENTREGA Se debe coordinar el diseño previamente con referente de la adquisición, don Andres Terreros Ghisoni. mais.salud@cormupa.cl. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gabriel Oscar Arnoldo
Razón Social DISEÑO Y CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS GABRIEL OSCA
R.U.T. 76.397.194-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gabriel Oscar Arnoldo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121602
Espejos o paneles acrílicos transparentes1UnidadAdquisición e instalación de letrero corporativo rígido de acrílico transparente con grafica interior, espesor 5mm, dimensiones 150 x 85 cm (ancho por alto), impresión en traslucido o vinilo de impresión traslucido , diseño grafico acordado con la Corporación, soporte separadores de aluminio e instalación incluido. Factura dividida (Prog. MAIS CESFAM Dr. Juan Damianovic) Adquisición e instalación de letrero corporativo rígido de acrílico transparente con grafica interior, espesor 5mm (o superior), dimensiones 150 x 85 cm (ancho por alto), impresión en traslucido o vinilo de impresión traslucido, según EETT. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
60121602
Espejos o paneles acrílicos transparentes1UnidadAdquisición e instalación de letrero rígido de acrílico transparente con grafica en sándwich, espesor 5mm, dimensiones 100 x 90 cm (ancho por alto), impresión en traslucido o vinilo de impresión traslucido, diseño grafico acordado con la Corporación, soporte separadores de aluminio e instalación incluida. EETT adjuntas. Factura dividida (Prog. MAIS CESFAM Dr. Thomas Fenton)Adquisición e instalación de letrero rígido de acrílico transparente con grafica en sándwich, espesor 5mm (o superior), dimensiones 100 x 90 cm (ancho por alto), impresión en traslucido o vinilo de impresión traslucido, según EETT. $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 600.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.000
TOTAL OC $ 714.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.