Orden de Compra. Nº1237328-836-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-536-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237328-836-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237328-536-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
R.U.T. 70.931.900-0
Dirección de Facturación Jorge Montt 890
Comuna Punta Arenas
Impuesto 111923,11
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OKUSA RESTAURANT Y EMPORIO
Razón Social SOC COMERCIAL JAIME IVELICH Y CIA LTDA
R.U.T. 77.164.100-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OKUSA RESTAURANT Y EMPORIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70121901
Mejora de pastos1Unidad no definidaCORTE DE PASTO SECTOR EX CESFAM SANDRA VARGAS, SERVICIOS SEGUN EETT ADJUNTAS.FACTURA Nº1 $ 115.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.069 $ 115.069
70121901
Mejora de pastos1Unidad no definidaCORTE DE PASTO EN SITIO COLINDANTE CESFAM MATEO BENCUR, SERVICIOS SEGUN EETT ADJUNTAS.FACTURA Nº2 $ 462.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000
70121901
Mejora de pastos1Unidad no definidaCORTE DE PASTO SECTORES DE ADMINISTRACION CENTRAL, SERVICIOS SEGUN EETT ADJUNTASFACTURA Nº3 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 589.069
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.923
TOTAL OC $ 700.992


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 26.100.233-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.