Orden de Compra. Nº1237467-143-AG23 "2917 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237467-178-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237467-143-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2023
Nombre de la Orden de Compra 2917 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237467-178-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA SEP
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2917 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Baquedano 960
Comuna Quilpué
Impuesto 67451,52
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
dirección de despacho del liceo H-409diaguitas 200 belloto 2000 Quilpué
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricia Violeta
Razón Social PATRICIA VIOLETA MEDINA CABELLO
R.U.T. 7.251.835-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Patricia Violeta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas1UnidadPEDIDO 2917, PRODUCTOS PARA KIT DE COLACIONES ALUMNOS H-409, SEGUN COTIZACION DEL PROVEEDOR  $ 355.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.008 $ 355.008
Total Neto $ 355.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.452
TOTAL OC $ 422.460


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.251.835-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.404.498-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.692.862-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.792.660-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.