Orden de Compra. Nº1237467-402-AG23 "4591-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237467-459-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237467-402-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-09-2023
Nombre de la Orden de Compra 4591-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237467-459-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA SEP
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4591 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Baquedano 960
Comuna Quilpué
Impuesto 92573,13
Dirección de Envío de la Factura Baquedano 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2023
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR ENTREGA -ATENCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:00 DE LUNES A VIERNES 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CELECOM
Razón Social ALFONSO DEL CARMEN CELEDÓN MUÑOZ
R.U.T. 14.305.003-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CELECOM
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1UnidadPEDIDO 4591 - DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO - MUCHAS GRACIAS  $ 487.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.227 $ 487.227
Total Neto $ 487.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.573
TOTAL OC $ 579.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.305.003-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.074.614-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.515.089-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.730.946-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.037.678-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.220.087-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.337.596-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.359.651-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.702.084-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.730.550-6 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.730.550-6 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 78.371.600-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.