Orden de Compra. Nº1237467-714-AG23 "5529-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237467-858-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237467-714-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2023
Nombre de la Orden de Compra 5529-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237467-858-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA SEP
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5529 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Marga Marga 40
Comuna Quilpué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Marga Marga 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-11-2023
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR VIAJE - FONO 323209234 - PATRICIA BARRIA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES LOPEZ
Razón Social GERMAN ALBERTO LOPEZ YANEZ
R.U.T. 8.266.976-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES LOPEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222003
Estación de autobuses1UnidadPEDIDO 5529 - G-418 COLEGIO TENIENTE SERRANO - DETALLE DE TRASLADO EN ARCHIVO ADJUNTO  $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 240.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.266.976-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.