Orden de Compra. Nº1237467-795-AG23 "5474-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237467-935-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237467-795-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2023
Nombre de la Orden de Compra 5474-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1237467-935-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA SEP
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5474 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Ortiz de Vega #01381 sector pompeya norte
Comuna Quilpué
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ortiz de Vega #01381 sector pompeya norte
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2023
TítuloDescripción
DATOS PARA COORDINAR VIAJE - FONO 997708506 - RAQUEL BUSTAMANTE DIRECTORA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLAUDIO RODRIGO MANRIQUEZ FERNANDEZ
Razón Social CLAUDIO RODRIGO MANRIQUEZ FERNANDEZ
R.U.T. 14.452.589-2
Sucursal CLAUDIO RODRIGO MANRIQUEZ FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1UnidadPEDIDO 5474 - G-428 COLEGIO THEDOR HEUSS - DETALLE DE SALIDA EN ARCHIVO ADJUNTOSe cuenta con unidad con asientos reclinables, aire acondicionado, tv y radio. Capacidad para 40 pasajeros. Documentación al día $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
Total Neto $ 380.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 380.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 14.452.589-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.090.946-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.834.013-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.