Orden de Compra. Nº1237725-30-AG25 "Orden de Compra ágil: 1237725-29-COT25 Ferretería estadio"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION SAN JAVIER DE LONCOMILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1237725-30-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 1237725-29-COT25 Ferretería estadio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION SAN JAVIER DE LONCOMILLA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION SAN JAVIER DE LONCOMILLA
R.U.T. 65.207.878-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION SAN JAVIER DE LONCOMILLA
R.U.T. 65.207.878-8
Dirección de Facturación Catedral 1383
Comuna San Javier
Impuesto 23550,5
Dirección de Envío de la Factura Catedral 1383
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor constructora jm
Razón Social CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
R.U.T. 76.022.139-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal constructora jm
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados1CajaCaja de piso flotante idéntico al de la imagen referencial adjunta. REMITIRSE A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529 $ 23.529
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadCaja chuqui para enchufe. REMITIRSE A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadEnchufe triple. REMITIRSE A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
31161508
Tornillos para madera1500UnidadTornillos de una pulgada para MDF. REMITIRSE A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
31162301
Perfiles de montaje5Metro LinealPerfiles de transición metálico de pisos lamina de ancho 2 pulgadas, para terminación de piso flotante y uniones entre habitaciones. REMITIRSE A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 4.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.720 $ 20.720
31211501
Pinturas al esmalte1TinetaTineta grande de esmalte al agua color blanco. REMITIRSE A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.  $ 50.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.336 $ 50.336
Total Neto $ 123.950
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.550
TOTAL OC $ 147.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.