|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1238111-112-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES FIESTAS PATRIAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION CULTURAL DE LA REINA
|
|
R.U.T. |
70.978.700-4 |
|
Dirección de Facturación |
SANTA RITA 1153, LA REINA |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
58689,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
SANTA RITA 1153, LA REINA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferretería Ravera |
|
Razón Social |
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
80.780.200-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ferretería Ravera |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad | -20 palos de 2x3 brutos
-150 tabla 1x4 tapa
-15 kilos de clavos 3 pulgadas
-3 bolsa Grapa galvanizada 3/4 500gr
-3 cajas tornillo yeso cartón de punta fina de 2 pulgada 100 unidades
| |
$ 308.890,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 308.890
|
$ 308.890
|
|
|
Total Neto
|
$ 308.890
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 58.689
|
|
$ 367.579
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.