Orden de Compra. Nº1238111-49-AG26 "MATERIALES PARA REVESTIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION CULTURAL DE LA REINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1238111-49-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REVESTIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y finanzas
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA REINA
R.U.T. 70.978.700-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3103031 del sistema EDIG.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LA REINA
R.U.T. 70.978.700-4
Dirección de Facturación SANTA RITA 1153, LA REINA
Comuna La Reina
Impuesto 309070,91
Dirección de Envío de la Factura SANTA RITA 1153, LA REINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103604
Revestimiento o láminas de madera1Unidad no definidaSe requiere comprar con URGENCIA materiales para revestimiento de muros, según detalle adjunto.  $ 1.626.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.626.689 $ 1.626.689
Total Neto $ 1.626.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 309.071
TOTAL OC $ 1.935.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.