Orden de Compra. Nº1238119-19-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238119-29-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP ALDEA DEL ENCUENTRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1238119-19-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238119-29-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y finanzas
Razón Social CORP ALDEA DEL ENCUENTRO
R.U.T. 65.258.560-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP ALDEA DEL ENCUENTRO
R.U.T. 65.258.560-4
Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco 9750
Comuna La Reina
Impuesto 604238
Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco 9750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2025
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGA se solicita coordinar la entrega con Carla Morgado al 964951417 horarios 
lunes a viernes desde las 09:00 a 13:30 y 15:00 a 16:00 hrs. 
es un recinto grande, se debe hablar con el guardia encargado de turno para que indique donde es la zona de descarga de lo solicitado.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANQUEHUE
Razón Social FERRETERIA MANQUEHUE SPA
R.U.T. 76.171.462-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANQUEHUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162301
Perfiles de montaje100UnidadSE REQUIERE COMPRAR ***VARIADOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS **** SE SOLICITA GUIARSE EXCLUSIVAMENTE POR LA LISTA QUE VA ADJUNTA******** SE SOLICITA QUE LAS COTIZACIONES VENGAN DETALLADAS, Y QUE INCLUYAN DESPACHO. EL PAGO SERA A 30 DÍAS UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA Y LA RECEPCIÓN CONFORME   $ 31.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180.200 $ 3.180.200
Total Neto $ 3.180.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 604.238
TOTAL OC $ 3.784.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.