Orden de Compra. Nº1238119-20-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238119-25-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP ALDEA DEL ENCUENTRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1238119-20-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238119-25-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y finanzas
Razón Social CORP ALDEA DEL ENCUENTRO
R.U.T. 65.258.560-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP ALDEA DEL ENCUENTRO
R.U.T. 65.258.560-4
Dirección de Facturación Av. Fernando Castillo Velasco 9750
Comuna La Reina
Impuesto 146024,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Fernando Castillo Velasco 9750
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2025
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGA SE SOLICITA COMUNICARSE PARA EL DESPACHO CON CARLA MORGADO AL +56964951417 LUNES A VIERNE DESDE LAS 09:00 A LAS 13:30 Y 15:00 A 16:00 HORAS- ES UN RECINTO GRANDE SE DEBE  COORDINAR CON EL GUARDIA DE TURNO DONDE SE HARA LA DESCARGA DE LOS MATERIALES . 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T. 79.862.000-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162311
Bujes de pared50Unidadse requiere comprar variador materiales - insumos para área de mantenimiento*** se solicita guiarse exclusivamente por la lista que va adjunta***ya que ésta, contiene todo lo requerido, el despacho debe estar incluido , las cotizaciones deben venir detalladas.   $ 15.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.550 $ 768.550
Total Neto $ 768.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.024
TOTAL OC $ 914.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.