Orden de Compra. Nº1238128-12-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238128-19-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1238128-12-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238128-19-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA
R.U.T. 65.193.370-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA
R.U.T. 65.193.370-6
Dirección de Facturación Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 9700
Comuna La Reina
Impuesto 26812,8
Dirección de Envío de la Factura Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 9700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribucion Global
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T. 76.100.732-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribucion Global
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector10Unidadcorrector liquido en formato botella secado rápido. Solo se aceptarán cotizaciones que se ajusten estrictamente al detalle adjunto en la presente compra.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44122011
Carpetas para archivos140Unidad120 carpetas plasticas con acoclip y 20 carpetas con elastico tamaño oficio. Solo se aceptarán cotizaciones que se ajusten estrictamente al detalle adjunto en la presente compra.  $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
44121701
Lápiz pasta100Unidad100 lapiz pasta azul. Solo se aceptarán cotizaciones que se ajusten estrictamente al detalle adjunto en la presente compra.  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
60121702
Tinta para timbres3Unidadtinta negra para timbres. Solo se aceptarán cotizaciones que se ajusten estrictamente al detalle adjunto en la presente compra.  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
14111530
Notas de papel autoadhesivo6Unidadtacos blancos 9 x 9 cms. Solo se aceptarán cotizaciones que se ajusten estrictamente al detalle adjunto en la presente compra.  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320 $ 4.320
44122001
Archivadores de fichas20Unidad10 archivadores de presentación color banco tamaño carta y 10 archivadores de presentación color banco tamaño oficio. Solo se aceptarán cotizaciones que se ajusten estrictamente al detalle adjunto en la presente compra.  $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
14111509
Artículos de papelería4Unidadresmas de opalina gofrada blanca tamaño carta 200 gr 100 hojas. Solo se aceptarán cotizaciones que se ajusten estrictamente al detalle adjunto en la presente compra.  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
Total Neto $ 141.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.813
TOTAL OC $ 167.933


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.