Orden de Compra. Nº1238128-27-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238128-36-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1238128-27-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238128-36-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA
R.U.T. 65.193.370-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA
R.U.T. 65.193.370-6
Dirección de Facturación Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 9700
Comuna La Reina
Impuesto 31173
Dirección de Envío de la Factura Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 9700
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COLIBRI COFFE
Razón Social GOLFO DE PENAS SPA
R.U.T. 77.029.981-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COLIBRI COFFE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1PackLa presente compra considera la adquisición de insumos de cafetería. Los proveedores deberán ajustarse estrictamente a las especificaciones y condiciones establecidas en el documento adjunto; de lo contrario, su oferta no será considerada para adjudicación.  $ 164.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.071 $ 164.071
Total Neto $ 164.071
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.173
TOTAL OC $ 195.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.