Orden de Compra. Nº1238128-7-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238128-11-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1238128-7-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238128-11-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y finanzas
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA
R.U.T. 65.193.370-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA REINA
R.U.T. 65.193.370-6
Dirección de Facturación Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095
Comuna La Reina
Impuesto 65058,09
Dirección de Envío de la Factura Av Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes5CajaCORCHETES ESTANDAR 26/06 1000 UN - TORRE  $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.010
44103105
Cartuchos de tinta5CajaCARTUCHO 667 COLOR 100 PAGINAS - HP  $ 10.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.830 $ 50.830
44103105
Cartuchos de tinta5CajaCARTUCHO 667 NEGRO 10 PÁGINAS - HP  $ 11.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.725 $ 59.725
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadCINTA ADHESIVA MAGICA 19MM 25 MT TRANSPARENTE - 3M  $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETA DULCE 100 GR DONUTS CHOCOLATE TRADICIONAL - COSTA  $ 814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.070 $ 4.070
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADOR ANCHO OFICIO BURDEO 450 HOJAS - TORRE  $ 2.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.390 $ 10.390
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadPAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO OFICIO 500 HOJAS  $ 3.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.130 $ 17.130
31201505
Cinta adhesiva de doble cara2UnidadCINTA DOBLE CONTACTO 19 MM TRANSFERIBLE EXTRA FUERTE  $ 3.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.488 $ 7.488
46171515
Estuches de llaves o llaveros6UnidadLLAVERO PLÁSTICO COLORES SURTIDOS  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426 $ 426
44121618
Tijeras8UnidadTIJERA ESCOLAR DOFT GRIP 5.5 PULGADAS - TORRE  $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.848 $ 6.848
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadAZUCAR GRANULADA 1 KG - IANSA  $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.378 $ 3.378
44121613
Saca corchetes8UnidadSACA CORCHETES - ISOFIT  $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.912 $ 1.912
60105704
Barras de pegamento libres de ácido5UnidadPEGAMENTO EN BARRA 21 GR  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220 $ 1.220
44121704
Lápiz pasta24UnidadLAPIZ GEL SUPER TANKER 0.5 MM AZUL - TORRE  $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.224 $ 10.224
44121704
Lápiz pasta24UnidadLAPIZ GEL SUPER TANKER 0.5 MM ROJO - TORRE  $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.224 $ 10.224
44121704
Lápiz pasta24UnidadLAPIZ GEL SUPER TANKER 0.5 MM NEGRO - TORRE  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETA DULCE 133 GR FRAC CHOCOLATE - COSTA  $ 514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.570 $ 2.570
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETA DULCE 123 GR TRITON VAINILLA - MCKAY  $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.660 $ 2.660
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA EMBALAJE 48 MM 100 MT TRANSPARENTE - FULTONS  $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980
44122003
Tablas para sujetar10UnidadANOTADOR DOBLE PVC OFICIO NEGRO - LAVORO  $ 2.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.020 $ 26.020
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5UnidadPAPEL FOTOCOPIA MULTIPROPOSITO CARTA 500 HOJAS  $ 2.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.705 $ 13.705
44101801
Calculadoras o accesorios5UnidadCALCULADORA CIENTIFICA 240 FUNCIONES - COLON  $ 3.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.060 $ 17.060
44122101
Gomas elásticas12UnidadDEDO DE GOMA N13 - ADIX  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
44121711
Rotuladores5UnidadDESTACADOR BOLSILLO AMARILLO PUNTA BISELADA FINA - FULTONS  $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
44121711
Rotuladores5UnidadDESTACADOR BOLSILLO ROSADO PUNTA BISELADA FINA - FULTONS  $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
44121711
Rotuladores5UnidadDESTACADOR BOLSILLO NARANJA PUNTA BISELADA - FULTONS  $ 132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
44121711
Rotuladores5UnidadDESTACADOR BOLSILLO CELESTE PUNTA BISELADA FINA - FULTONS  $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725 $ 725
44121711
Rotuladores5UnidadDESTACADOR BOLSILLO VERDE PUNTA BISELADA FINA - FULTONS  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800
44111905
Pizarras para plumón y accesorios5UnidadPLUMON PERMANENTE PUNTA REDONDA NEGRO - ISOFIT  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18MM 30 MT - FULTONS  $ 201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.010
50201709
Café instantáneo2TarroCAFE INSTANTANEO GRANULADO 420 GR TRADICION - NESCAFE  $ 9.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.974 $ 18.974
42281912
Toallas de esterilización5PackTOALLITAS DESINFECTANTES MULTIUSO LIMON 90 UN  $ 2.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.840 $ 11.840
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos3PackVASO PLASTICO TRANSPARENTE 300 CC 50 UN - PACK LIST  $ 1.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.835 $ 5.835
47131619
Cabezas de trapero10PackTRAPERO HUMED DESINFECTANTE 10 UN - IGENIX  $ 1.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.770 $ 18.770
52151704
Cucharas domésticas3PackCUCHARA PLASTICA 25 UN - BIG PARTY  $ 904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.712 $ 2.712
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos5PackVASO PLUMAVIT 240 CC 20 UN - DARNEL  $ 771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.855 $ 3.855
Total Neto $ 342.411
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.058
TOTAL OC $ 407.469


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.167.054-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.