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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1238132-71-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para base a compra ágil: 1238132-81-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO
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R.U.T. |
75.542.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
189020,93 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería Ravera |
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Razón Social |
J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.780.200-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería Ravera |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162301
| Perfiles de montaje | 49 | Unidad | 25 Perfiles 75x75x03mm
3 kilos de electrodos 60/11 1/8 (barillas delgadas)
15 Discos de corte de 4 1/2"
2 Discos de desbaste 4 1/2"
1 Bidón diluyente Duco
2 Bolsas de huaipe de kilo
1 Esmeril de 9" Boch Vulcano; Bauker | |
$ 20.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 994.847
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$ 994.847
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Total Neto
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$ 994.847
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 189.021
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$ 1.183.868
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.