Orden de Compra. Nº1238132-85-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238132-82-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1238132-85-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238132-82-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO
R.U.T. 75.542.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO
R.U.T. 75.542.100-6
Dirección de Facturación Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina
Comuna La Reina
Impuesto 794555,87
Dirección de Envío de la Factura Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVO SPA
Razón Social COMERCIAL NOVO SPA
R.U.T. 77.826.248-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NOVO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103201
Enrejado de acero124Unidadpolines de 5 a 6"  $ 11.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.374.912 $ 1.374.912
30103201
Enrejado de acero1700Unidadtornillos turbo de 180 mm  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.000 $ 595.000
30103201
Enrejado de acero500Unidadtornillos turbo de 50 mm  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
30103605
Tablas de madera300Unidadpalos cepillados de 2 x4  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.600 $ 1.638.600
30111601
Cemento70Unidadsacos de cemento  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.350 $ 252.350
11111701
Arena silícea8Unidadmts de arena gruesa  $ 1.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.216 $ 8.216
23161607
Arena de fundición6Unidadmts de ripio  $ 33.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.130 $ 203.130
31162003
Clavos de acabado25Unidadkilos de clavo de 4  $ 1.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.150 $ 43.150
13102013
Policarbonato (PC)1Unidadgalón de policarbonato  $ 7.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.068 $ 7.068
31211904
Brochas4Unidadbrochas de 4  $ 1.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.072 $ 6.072
31211604
Diluyentes para pinturas5Unidadlitros diluyente  $ 2.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.875 $ 10.875
Total Neto $ 4.181.873
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 794.556
TOTAL OC $ 4.976.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.