Orden de Compra. Nº
1238132-85-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238132-82-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1238132-85-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1238132-82-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO
R.U.T.
75.542.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CORPORACION MUNICIPAL CLUB DE LA REINA SOCIAL DEPO
R.U.T.
75.542.100-6
Dirección de Facturación
Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina
Comuna
La Reina
Impuesto
794555,87
Dirección de Envío de la Factura
Alcalde Fernando Castillo Velasco 11095, La Reina
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NOVO SPA
Razón Social
COMERCIAL NOVO SPA
R.U.T.
77.826.248-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NOVO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30103201
Enrejado de acero
124
Unidad
polines de 5 a 6"
$ 11.088,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.374.912
$ 1.374.912
30103201
Enrejado de acero
1700
Unidad
tornillos turbo de 180 mm
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 595.000
$ 595.000
30103201
Enrejado de acero
500
Unidad
tornillos turbo de 50 mm
$ 85,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
30103605
Tablas de madera
300
Unidad
palos cepillados de 2 x4
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.638.600
$ 1.638.600
30111601
Cemento
70
Unidad
sacos de cemento
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.350
$ 252.350
11111701
Arena silícea
8
Unidad
mts de arena gruesa
$ 1.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.216
$ 8.216
23161607
Arena de fundición
6
Unidad
mts de ripio
$ 33.855,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 203.130
$ 203.130
31162003
Clavos de acabado
25
Unidad
kilos de clavo de 4
$ 1.726,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.150
$ 43.150
13102013
Policarbonato (PC)
1
Unidad
galón de policarbonato
$ 7.068,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.068
$ 7.068
31211904
Brochas
4
Unidad
brochas de 4
$ 1.518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.072
$ 6.072
31211604
Diluyentes para pinturas
5
Unidad
litros diluyente
$ 2.175,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.875
$ 10.875
Total Neto
$ 4.181.873
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 794.556
TOTAL OC
$ 4.976.429
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.