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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1238167-433-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1238167-53-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1238167-53-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE PROVIDENCIA
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R.U.T. |
65.081.285-9 |
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Dirección de Facturación |
Nueva Providencia 1995 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
873331,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Nueva Providencia 1995 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Banqueteria & Eventos Erika Lobos Gómez E.I.R.L. |
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Razón Social |
SERVICIOS DE BANQUETERÍA ERIKA ESTER LOBOS GOMEZ E
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R.U.T. |
76.417.465-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Banqueteria & Eventos Erika Lobos Gómez E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202310
| Agua mineral | 1 | Global | Agua Sin Gas. SEGUN ESPECIFICACION TECNICA | SERVICIPO CATERING CAJAS N 1 , ESTACION COFFEE BREAK Y AGUAS SIN GAS INDIVIDUALES |
$ 3.160.080,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.160.080
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$ 3.160.080
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | Cajas individuales con alimentos y catering SEGUN ESPECIFICACION TECNICA
| SERVICIOI DE CATERING CAJAS N 2 , ESTACION DE COFFEE BREAK Y AGUAS INDIVIDUALES |
$ 1.436.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.436.400
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$ 1.436.400
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Total Neto
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$ 4.596.480
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 873.331
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$ 5.469.811
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.