Orden de Compra. Nº1238167-433-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1238167-53-L124"
Recuerde que el responsable del pago es FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1238167-433-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1238167-53-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1238167-53-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y finanzas
Razón Social FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE PROVIDENCIA
R.U.T. 65.081.285-9
Dirección de Unidad de Compra Nueva Providencia 1995
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4201-58 del sistema nubox.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA DE PROVIDENCIA
R.U.T. 65.081.285-9
Dirección de Facturación Nueva Providencia 1995
Comuna Providencia
Impuesto 873331,2
Dirección de Envío de la Factura Nueva Providencia 1995
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Banqueteria & Eventos Erika Lobos Gómez E.I.R.L.
Razón Social SERVICIOS DE BANQUETERÍA ERIKA ESTER LOBOS GOMEZ E
R.U.T. 76.417.465-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Banqueteria & Eventos Erika Lobos Gómez E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral1GlobalAgua Sin Gas. SEGUN ESPECIFICACION TECNICASERVICIPO CATERING CAJAS N 1 , ESTACION COFFEE BREAK Y AGUAS SIN GAS INDIVIDUALES $ 3.160.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160.080 $ 3.160.080
90101603
Servicios de catering1GlobalCajas individuales con alimentos y catering SEGUN ESPECIFICACION TECNICA SERVICIOI DE CATERING CAJAS N 2 , ESTACION DE COFFEE BREAK Y AGUAS INDIVIDUALES $ 1.436.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.436.400 $ 1.436.400
Total Neto $ 4.596.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 873.331
TOTAL OC $ 5.469.811


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.