Orden de Compra. Nº1240098-107-SE25 "1240098-5-LP23, FI 45 INGENIERIA CLINICA "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1240098-107-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 1240098-5-LP23, FI 45 INGENIERIA CLINICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1240098-5-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios de Mantenciones
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3160
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
Comuna Ovalle
Impuesto 367289,76
Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTISERV LTDA.
Razón Social OPTISERV LIMITADA
R.U.T. 76.014.683-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTISERV LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42294801
Endoscopios rígidos o accesorios o productos relac1Global90511311000041 MANTENCION CORRECTIVA INTR. QUIR. S. 5Y3011 COTIZACION N° 6490511311000041 MANTENCION CORRECTIVA INTR. QUIR. S. 5Y3011 COTIZACION N° 64 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
42294801
Endoscopios rígidos o accesorios o productos relac1Global90511311000044 MANTENCION CORRECTIVA INTR. QUIR. S. 04055207023995 COTIZACION N° 6690511311000044 MANTENCION CORRECTIVA INTR. QUIR. S. 04055207023995 COTIZACION N° 66 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
42294801
Endoscopios rígidos o accesorios o productos relac1Global90511311000045 MANTENCION CORRECTIVA INTR. QUIR. S. 5000341725 COTIZACION N° 6790511311000045 MANTENCION CORRECTIVA INTR. QUIR. S. 5000341725 COTIZACION N° 67 $ 914.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 914.052 $ 914.052
42294801
Endoscopios rígidos o accesorios o productos relacionados1Global90511311000042 MANTENCION CORRECTIVA INTR. QUIR. S. 1100738886 COTIZACION N° 6590511311000042 MANTENCION CORRECTIVA INTR. QUIR. S. 1100738886 COTIZACION N° 65 $ 974.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974.052 $ 974.052
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Endoscopios rígidos o accesorios o productos relacionados1Global90511311000043 MANTENCION CORRECTIVA INTR. QUIR. S. 00092 COTIZACION N° 6690511311000043 MANTENCION CORRECTIVA INTR. QUIR. S. 00092 COTIZACION N° 66 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
Total Neto $ 1.933.104
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 367.290
TOTAL OC $ 2.300.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.