Orden de Compra. Nº1240098-167-SE26 "1240098-20-LE25, FA 51, 54 Y 55 MOVILIZACION"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1240098-167-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 1240098-20-LE25, FA 51, 54 Y 55 MOVILIZACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1240098-20-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios de Mantenciones
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4399
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
Comuna Ovalle
Impuesto 73126,25
Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Modesto Enrique
Razón Social MODESTO ENRIQUE FREDES CASTILLO
R.U.T. 7.901.495-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Modesto Enrique
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Global90512111000010 MANTENCIÓN EXTRAPROGRAMADA AMBULANCIA PPU. SVDT-8490512111000010 MANTENCIÓN EXTRAPROGRAMADA AMBULANCIA PPU. SVDT-84 $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Global90512111000013 MANTENCIÓN EXTRAPROGRAMADA AMBULANCIA PPU. SVDT-9490512111000013 MANTENCIÓN EXTRAPROGRAMADA AMBULANCIA PPU. SVDT-94 $ 73.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.950 $ 73.950
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Global90512111000009 MANTENCIÓN EXTRAPROGRAMADA AMBULANCIA PPU. SVDT-5490512111000009 MANTENCIÓN EXTRAPROGRAMADA AMBULANCIA PPU. SVDT-54 $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.807 $ 16.807
Total Neto $ 384.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.126
TOTAL OC $ 458.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.