Orden de Compra. Nº1240098-253-SE23 "1057441-42-LE22, FA 194 INGENIERIA CLINICA"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1240098-253-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2023
Nombre de la Orden de Compra 1057441-42-LE22, FA 194 INGENIERIA CLINICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057441-42-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios de Mantenciones
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5898
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
Comuna Ovalle
Impuesto 334400
Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNIFMED SPA
Razón Social UNIFMED SPA
R.U.T. 76.364.276-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UNIFMED SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152008
Unidades de Rayos X dentales1Global90511700000002 MANTENCION PREVENTIVA RX DENTAL S.E204400140 90511700000002 MANTENCION PREVENTIVA RX DENTAL S.E204400140 $ 880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000
42152008
Unidades de Rayos X dentales1Global90511700000009 MANTENCION PREVENTIVO RX DENTAL S.C235770009 90511700000009 MANTENCION PREVENTIVO RX DENTAL S.C235770009 $ 880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000
Total Neto $ 1.760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 334.400
TOTAL OC $ 2.094.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.