Orden de Compra. Nº1240098-3-SE26 "1240098-20-LE25, FA 105 MOVILIZACION 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1240098-3-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2026
Nombre de la Orden de Compra 1240098-20-LE25, FA 105 MOVILIZACION 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1240098-20-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios de Mantenciones
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 498
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
Comuna Ovalle
Impuesto 22416,77
Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel N°1550; OVALLE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Modesto Enrique
Razón Social MODESTO ENRIQUE FREDES CASTILLO
R.U.T. 7.901.495-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Modesto Enrique
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Global90512200000000 MANTENCIÓN PROGRAMADA MINIBUS PPU.YS-60*26-390512200000000 MANTENCIÓN PROGRAMADA MINIBUS PPU.YS-60*26-3 $ 117.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.983 $ 117.983
Total Neto $ 117.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.417
TOTAL OC $ 140.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.