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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1242028-7-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantención de 52 extintores PQS y 24 extintores CO2 para las unidades de la Corporación SEMCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION SOCIAL Y CULTURA DE CONCEPCION - SEMCO
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R.U.T. |
70.942.400-9 |
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Dirección de Facturación |
Tucapel 366, Piso 1 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
86875,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Tucapel 366, Piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EXTINTORES REAL E.I.R.L |
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Razón Social |
EXTINTORES REAL ANDRÉS SEGUEL ROMERO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.734.909-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES REAL E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 52 | Unidad | Mantención extintores PQS | |
$ 6.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 337.480
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$ 337.480
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46191601
| Extintores | 24 | Unidad | Mantención extintores CO2 | |
$ 4.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.760
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$ 119.760
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Total Neto
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$ 457.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 86.876
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$ 544.116
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.