Orden de Compra. Nº1242121-1019-SE23 "PEDIDO 03-11-2023 AL 24-11-2023 1057441-43-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1242121-1019-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO 03-11-2023 AL 24-11-2023 1057441-43-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057441-43-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Generales
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11870
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE
Comuna Ovalle
Impuesto 121714
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA EUGENIA
Razón Social MARÍA EUGENIA PASTÉN MORGADO
R.U.T. 10.200.371-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA EUGENIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas80Unidad21151111000029 PEPINO ENSALADA 21151111000029 PEPINO ENSALADA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
50171550
Especias o extractos1Unidad21111111000069 LAUREL 100 GRSLAUREL 100 GRS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50192110
Nueces o frutos secos5Bolsa21151111000056 NUECES 100GNUECES BOLSA 100GR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
50171550
Especias o extractos90Unidad21151111000022 PIMIENTO MORRON21151111000022 PIMIENTO MORRON $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480
50171548
Hierbas frescas10Bandeja21111111000080 CHAMPIÑON21111111000080 CHAMPIÑON $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
50101538
Verduras frescas60kilogramo21151111000017 PALTA21151111000017 PALTA $ 4.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.980 $ 241.980
50171550
Especias o extractos1Bolsa21151111000038 COMINO 50 GRSCOMINO 50 GRS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
50171550
Especias o extractos1Bolsa21111111000068 PIMIENTA 50 GRPIMIENTA 50 GR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
50101538
Verduras frescas90Atado21151111000021 PEREJIL21151111000021 PEREJIL $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
50101538
Verduras frescas15kilogramo21151111000000 ACEITUNAS GRANEL21151111000000 ACEITUNAS GRANEL $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.030 $ 63.030
50171550
Especias o extractos160Atado21151111000008 CILANTRO MATA 21151111000008 CILANTRO MATA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
Total Neto $ 640.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.714
TOTAL OC $ 762.314


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.