Orden de Compra. Nº1242121-167-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1242121-27-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1242121-167-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1242121-27-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1242121-27-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Generales
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2012
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE
Comuna Ovalle
Impuesto 1438537,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANICH
Razón Social SORAYA ANICH ALLEL
R.U.T. 7.811.115-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANICH
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Conjuntos de cableado5Rollo20111111000093 CABLE LC2 S/FTP LSOH CATEGORIA 6A 500 mtsTX CABLE UFTP CAT 6A LSZH 23 AWG VIOLETA 500 MTS $ 375.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.879.170 $ 1.879.170
43201604
Bandejas o módulos de equipo electrónico240Unidad20111111000094 MODULO LCS2 MODULOS RJ45 1M CATEGORIA 6A STPMODULO MOSAIC TM HEMBRA RJ-45 CATEGORIA 6 78660 076561 $ 17.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.180.320 $ 4.180.320
43201513
Placas o tarjetas madres192Unidad20111111000095 PLACA BLANCA 3 MOD 1PPLACA BLANCA 3 MOD 1P $ 3.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.704 $ 616.704
43201604
Bandejas o módulos de equipo electrónico240Unidad20111111000096 MOSAICO DE SOPORTE 3MODSOPORTE AF5S3EB BTICINO NOBILE $ 3.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.880 $ 740.880
43201513
Placas o tarjetas madres48Unidad20111111000147 PLACA BLANCA 3MOD 2P SEPARADOSPLACA BLANCA 3 MOD 2P SEPARADOS $ 3.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.176 $ 154.176
Total Neto $ 7.571.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.438.538
TOTAL OC $ 9.009.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.