Orden de Compra. Nº1242121-168-AG25 "F N116 ARTICULOS ASEO FLOTA VEHICULAR MOVILIZACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1242121-168-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra F N116 ARTICULOS ASEO FLOTA VEHICULAR MOVILIZACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Generales
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3099
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación AVDA MANUEL PEÑAFIEL 1550, OVALLE.CL, PROVINCIA DEL LIMARÍ, IV REGIÓN..,,.
Comuna Ovalle
Impuesto 25901,75
Dirección de Envío de la Factura AVDA MANUEL PEÑAFIEL 1550, OVALLE.CL, PROVINCIA DEL LIMARÍ, IV REGIÓN..,,.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
R.U.T. 5.148.832-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181501
Ceras sintéticas5UnidadCERA LIQUIDA PARA AUTO SHELL 500ML.CERA LIQUIDA PARA AUTO SHELL 500ML. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
12352310
Siliconas5UnidadSILICONA LIQUIDA SHELL AUTO 500ML.SILICONA LIQUIDA SHELL AUTO 500ML. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
27131604
Lubrificadores neumáticos10UnidadRENOVADOR DE NEUMÁTICOS 500ML.RENOVADOR DE NEUMÁTICOS 500ML. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47131502
Paños de limpieza15UnidadPAÑO DE MICROFIBRA.PAÑO DE MICROFIBRA. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
47131828
Productos de limpieza para automóviles25UnidadPINOS AROMATIZANTES.PINOS AROMATIZANTES. $ 1.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.475 $ 27.475
47131828
Productos de limpieza para automóviles5UnidadSHAMPOO AUTOMOTRIZ CONCENTRADO EQUIVALENTE A REINGER 5 LTSSHAMPOO AUTOMOTRIZ CONCENTRADO EQUIVALENTE A REINGER 5 LTS $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
Total Neto $ 136.325
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.902
TOTAL OC $ 162.227


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.