Orden de Compra. Nº
1242121-172-SE24
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Form N°26 Unidad Infraestructura
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Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1242121-172-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Form N°26 Unidad Infraestructura
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Insumos Generales
Razón Social
Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T.
61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Manuel Peñafiel 1550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1899
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T.
61.606.404-5
Dirección de Facturación
Avenida Manuel Peñafiel 1550
Comuna
Ovalle
Impuesto
69475,4
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Manuel Peñafiel 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARAMET
Razón Social
ESTRUCTURAS METALICAS PABLO ARAYA MARDONES E.I.R.L
R.U.T.
76.690.205-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ARAMET
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
100
Unidad
AMARRAS PLASTICAS 3 20181211011552
AMARRAS PLASTICAS 3
$ 89,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
31162506
Soporte de pared
50
Unidad
TARUGO NYLON M8 20181211011549
TARUGO NYLON M8
$ 76,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.800
$ 3.800
11162111
Malla
60
Unidad
MALLA RASCHEL DOBLE 20181211011544
MALLA RASCHEL DOBLE
$ 3.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 209.400
$ 209.400
31162305
Abrazaderas de montaje
100
Unidad
BROCHES MALLA RASCHEL 20181211011545
BROCHES MALLA RASCHEL
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
31151506
Cuerda de cáñamo
1
Unidad
ROLLO PITA NEGRA 20181211011546
ROLLO PITA NEGRA
$ 15.690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.690
$ 15.690
31162609
Ganchos roscados
20
Unidad
CANCAMO CERRADO 8 20181211011547
CANCAMO CERRADO 8
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.800
$ 27.800
31162609
Ganchos roscados
20
Unidad
CANCAMO ABIERTO 8 20181211011548
CANCAMO ABIERTO 8
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.800
$ 27.800
26121540
Cable galvanizado
2
Unidad
ALAMBRE GALVANIZADO #14 20181211011550
ALAMBRE GALVANIZADO #14
$ 3.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.780
$ 7.780
26121540
Cable galvanizado
1
Unidad
ALAMBRE GALVANIZADO #18 20181211011551
ALAMBRE GALVANIZADO #18
$ 4.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.290
$ 4.290
23153004
Artículo de aguja
2
Unidad
AGUJA SACO 20181211011553
AGUJA SACO
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.200
$ 11.200
Total Neto
$ 365.660
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.475
TOTAL OC
$ 435.135
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.