Orden de Compra. Nº1242121-172-SE24 "Form N°26 Unidad Infraestructura "
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1242121-172-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Form N°26 Unidad Infraestructura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Generales
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1899
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel 1550
Comuna Ovalle
Impuesto 69475,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARAMET
Razón Social ESTRUCTURAS METALICAS PABLO ARAYA MARDONES E.I.R.L
R.U.T. 76.690.205-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARAMET
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado100UnidadAMARRAS PLASTICAS 3 20181211011552 AMARRAS PLASTICAS 3 $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
31162506
Soporte de pared50UnidadTARUGO NYLON M8 20181211011549TARUGO NYLON M8 $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
11162111
Malla60UnidadMALLA RASCHEL DOBLE 20181211011544 MALLA RASCHEL DOBLE $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.400 $ 209.400
31162305
Abrazaderas de montaje100UnidadBROCHES MALLA RASCHEL 20181211011545BROCHES MALLA RASCHEL $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
31151506
Cuerda de cáñamo1UnidadROLLO PITA NEGRA 20181211011546ROLLO PITA NEGRA $ 15.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.690 $ 15.690
31162609
Ganchos roscados20UnidadCANCAMO CERRADO 8 20181211011547CANCAMO CERRADO 8 $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
31162609
Ganchos roscados20UnidadCANCAMO ABIERTO 8 20181211011548CANCAMO ABIERTO 8 $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800
26121540
Cable galvanizado2UnidadALAMBRE GALVANIZADO #14 20181211011550 ALAMBRE GALVANIZADO #14 $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.780 $ 7.780
26121540
Cable galvanizado1UnidadALAMBRE GALVANIZADO #18 20181211011551 ALAMBRE GALVANIZADO #18 $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
23153004
Artículo de aguja2UnidadAGUJA SACO 20181211011553 AGUJA SACO $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
Total Neto $ 365.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.475
TOTAL OC $ 435.135


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.