Orden de Compra. Nº1242121-211-SE26 "MATERIALES JARDIN INFANTIL 1242121-2-LE26 RES5589"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1242121-211-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES JARDIN INFANTIL 1242121-2-LE26 RES5589
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1242121-2-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Generales
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4027
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE
Comuna Ovalle
Impuesto 328566,43
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fcredes
Razón Social FC REDES SPA
R.U.T. 76.887.841-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal fcredes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162805
Cable dedal5UnidadCable de poderCable de poder, segun ficha tecnica adjunta $ 8.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.565 $ 40.565
43202208
Conjuntos de cableado1UnidadOrdenador horizontal 1UOrdenador horizontal 1U, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 22.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.716 $ 22.716
39121409
Conectores de cables eléctricos5UnidadConectores conicos N 66 (50 unidades)Conectores conicos N 66 50 unidades, segun ficha tecnica adjunta $ 12.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.395 $ 60.395
39121409
Conectores de cables eléctricos5UnidadConectores conicos N 44 (50 unidades)Conectores conicos N 44 50 unidades, segun ficha tecnica adjunta $ 6.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.645 $ 30.645
31211501
Pinturas al esmalte4UnidadESMALTE TRIPE ACCIÓN(VERDE PETROLEO)ESMALTE TRIPE ACCIÓNVERDE PETROLEO, segun ficha tecnica adjunta $ 60.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.856 $ 241.856
60124403
Alambre de aluminio4UnidadALAMBRE N°14ALAMBRE N°14, segun ficha tecnica adjunta $ 8.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.812 $ 34.812
11162111
Malla2UnidadMALLA RACHELLMALLA RACHELL, segun ficha tecnica adjunta $ 99.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.896 $ 199.896
31211502
Pinturas de base acuosa6UnidadESMALTE SW AL AGUA LIMPIA FÁCIL O SIMILAR TÉCNICAMENTE (COLOR A CONVENIR)ESMALTE SW AL AGUA LIMPIA FÁCIL O SIMILAR TÉCNICAMENTE COLOR A CONVENIR, segun ficha tecnica adjunta $ 121.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.720 $ 729.720
27111515
Taladro de mano o empuje2UnidadTALADRO INALAMBRICO CON PERCUTORTALADRO INALAMBRICO CON PERCUTOR, segun ficha tecnica adjunta $ 161.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.170 $ 323.170
31211916
Forradores de bandeja de pintura2UnidadBandeja ventilada 1UBandeja ventilada 1U, SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 22.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.522 $ 45.522
Total Neto $ 1.729.297
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 328.566
TOTAL OC $ 2.057.863


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.