Orden de Compra. Nº1242121-358-SE25 "F N51 ABARROTES JUNIO SERVICIO DE ALIMENTACION 124"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1242121-358-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2025
Nombre de la Orden de Compra F N51 ABARROTES JUNIO SERVICIO DE ALIMENTACION 124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1242121-3-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Generales
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4880
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE LIMARÍ IV REGION CHILE
Comuna Ovalle
Impuesto 178841,3
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE LIMARÍ IV REGION CHILE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Herman Alberto Rojas Alucema
Razón Social HERMAN ALBERTO ROJAS ALUCEMA
R.U.T. 8.636.234-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Herman Alberto Rojas Alucema
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla60BolsaLeche en polvo 0% materia grasa 800 grs.Leche Polvo 0% MG 800 gramos Colun $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.360 $ 345.360
50131701
Leche o productos de mantequilla30BolsaLeche en polvo sin lactosa 0% materia grasa 800 grs.Leche en Polvo Sin Lactosa 0% MG 800 gramos Loncoleche $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.980 $ 178.980
50131701
Leche o productos de mantequilla10BolsaManjar 1 kg.Manjar 1 kilo Nestle $ 3.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.840 $ 31.840
50202304
Jugos y néctar envasados100UnidadJugo néctar 200 cc diversos sabores sin azúcar (piña, durazno, manzana, naranja).Jugo Nectar 0% 200 cc. Soprole Piña-Durazno-Manzana-Naranja $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.700 $ 27.700
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta100UnidadMermelada 0% azúcar sabores durazno, damasco 200 o 250 grs.Mermelada 0% Azucar 200 gramos Watt´s Durazno - Damasco $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200
50171902
Salsa20UnidadSalsa de tomate 200 grs. Salsa de tomate 200 grs. $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta30UnidadMermelada durazno o damasco 1 kg.Mermelada 1 kilo Macrofood Durazno - Damasco $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.190 $ 83.190
50121538
Pescado estable sin refrigerar40TarroJurel al natural 425 grs. libre de gluten Jurel al natural 425 grs. libre de gluten $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50121538
Pescado estable sin refrigerar100TarroAtún lomitos al agua 160 grs.Atun Lomto al Agua 160 gramos San Jose $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.200 $ 109.200
Total Neto $ 941.270
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.841
TOTAL OC $ 1.120.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.