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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1242121-401-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
F N08 TORTA 50 TROZOS MODULO DAMAS DE ROJO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
23949,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cafeteria Principal |
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Razón Social |
VERÓNICA ALEJANDRA CEA CEA
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R.U.T. |
15.573.271-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cafeteria Principal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30221003
| Cafetería | 50 | Unidad | SERVICIOS DE COFFEE BREAK (50 PERSONAS) 64333000000005 | SERVICIOS DE COFFEE BREAK (50 PERSONAS) 64333000000005 |
$ 2.521,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.050
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$ 126.050
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Total Neto
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$ 126.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.950
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$ 150.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.