Orden de Compra. Nº1242121-401-SE23 "F N08 TORTA 50 TROZOS MODULO DAMAS DE ROJO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1242121-401-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2023
Nombre de la Orden de Compra F N08 TORTA 50 TROZOS MODULO DAMAS DE ROJO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Generales
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3958
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE
Comuna Ovalle
Impuesto 23949,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cafeteria Principal
Razón Social VERÓNICA ALEJANDRA CEA CEA
R.U.T. 15.573.271-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cafeteria Principal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221003
Cafetería50UnidadSERVICIOS DE COFFEE BREAK (50 PERSONAS) 64333000000005SERVICIOS DE COFFEE BREAK (50 PERSONAS) 64333000000005 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
Total Neto $ 126.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.950
TOTAL OC $ 150.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.