|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1242121-72-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DIESEL CALDERAS FEBRERO 1242121-8-LR25 RES11904 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1242121-8-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
|
|
R.U.T. |
61.606.404-5 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE |
|
Comuna |
Ovalle
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ENEX S.A. |
|
Razón Social |
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.
|
|
R.U.T. |
92.011.000-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ENEX S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
15101506
| Gasolina | 10000 | Litro | PETRÓLEO DIÉSEL según bases 20191211000000 | Precio para la semana del 31 de Julio es de 968, Este precio variará según los ajustes
informados por ENAP todas las semanas, El descuento de 80 lo mantendremos en la duración del conveniosemanalmente según lo indique ENAP |
$ 932,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.320.000
|
$ 9.319.047
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.319.047
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 9.319.047
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.