Orden de Compra. Nº1242121-819-SE24 "FORM N°5 - N°7 HOSPITAL AMIGO"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1242121-819-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra FORM N°5 - N°7 HOSPITAL AMIGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Generales
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9744
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE
Comuna Ovalle
Impuesto 139270
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL PEÑAFIEL1550 OVALLE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUBLIFOTO OVALLE
Razón Social JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ SOLA
R.U.T. 12.066.335-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUBLIFOTO OVALLE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162506
Soporte de pared8Unidad no definida90656100002057 EMBELLECEDORES ACERO INOXIDABLE 30 MM EMBELLECEDORES ACERO INOXIDABLE 30 MM $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
23153007
Artículo de instalación10Unidad90656100002054 LETRERO DE 2 ACRILICO DE 4 MM DIMENSIONES 50 X 70 CM LETRERO DE 2 ACRILICO DE 4 MM DIMENSIONES 50 X 70 CM $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
23153007
Artículo de instalación1Unidad90656100002055 LETRERO ACRILICO DIMENSIONES 60 X 50 CM LETRERO ACRILICO DIMENSIONES 60 X 50 CM $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
23153007
Artículo de instalación1Unidad90656100002056 LETRERO ACRILICO DINENSIONES 60 X 100 CM LETRERO ACRILICO DINENSIONES 60 X 100 CM $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
Total Neto $ 733.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.270
TOTAL OC $ 872.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.