Orden de Compra. Nº1242121-97-SE26 "F N2-3-4 ENERO MOV"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1242121-97-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra F N2-3-4 ENERO MOV
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1240098-16-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Generales
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1805
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel 1550
Comuna Ovalle
Impuesto 18673,96
Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLETECH
Razón Social ELECTECH SERVICIOS INDUSTRIALES Y CORPORATIVOS SPA
R.U.T. 77.840.145-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLETECH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías6UnidadCERA LIQUIDA 1L 202112110002353 UND MENSUAL, se adjuntara ficha tecnica del producto solicitado $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740
78180101
Reparación y pintura carrocerías8UnidadSILICONA LIQUIDA 750ML 20151113000073Propuesta según bases de la licitacion $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.720 $ 28.720
78180101
Reparación y pintura carrocerías16UnidadPAÑO DE MICROFIBRA 201511140000288 UND MENSUAL, se adjuntara ficha tecnica del producto solicitado $ 3.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.824 $ 49.824
Total Neto $ 98.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.674
TOTAL OC $ 116.958


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.