Orden de Compra. Nº1242131-76-SE23 "12421231-5-LP22 INSUMOS DE REHABILITACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1242131-76-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-01-2023
Nombre de la Orden de Compra 12421231-5-LP22 INSUMOS DE REHABILITACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1242131-5-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Clínicos Varios
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida Manuel Peñafiel 1550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 341
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
R.U.T. 61.606.404-5
Dirección de Facturación Avenida Manuel Peñafiel 1550
Comuna Ovalle
Impuesto 196061
Dirección de Envío de la Factura Avenida Manuel Peñafiel 1550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Liliana Rebeca
Razón Social INSUMOS DE REHABILITACIÓN LILIANA REBECA GONZALEZ
R.U.T. 76.661.781-6
Sucursal Liliana Rebeca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos4Unidad11100121100003 PLASTAZOTE 12MM X 1MT X 1MT 11100121100003 PLASTAZOTE 12MM X 1MT X 1MT $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras10Unidad11100121100004 SILICONA EPIDERM EDG 146 11100121100004 SILICONA EPIDERM EDG 146 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras4Unidad11100121100011 SILICONA EPIDERM EDG 111211100121100011 SILICONA EPIDERM EDG 1112 $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000 $ 248.000
13101723
Termoplástico2Unidad11100121100000 LAPIZ PARA TERMOPLASTICO SPLINTMARKER 11100121100000 LAPIZ PARA TERMOPLASTICO SPLINTMARKER $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
44122109
Sujetadores de velcro1Rollo11100121100013 VELCRO HOOK/LOOP 5 CMX25MTS NEGRO11100121100013 VELCRO HOOK/LOOP 5 CMX25MTS NEGRO $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
Total Neto $ 1.031.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 196.061
TOTAL OC $ 1.227.961


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.