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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1242141-15-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1242141-17-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL DE PADRE LAS CASAS
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R.U.T. |
65.071.875-5 |
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Dirección de Facturación |
Maquehue 1441 |
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Comuna |
Padre Las Casas
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Impuesto |
79832,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maquehue 1441 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Productora y Comercializadora Ana Luisa Ferrada |
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Razón Social |
Prod y Com Ana Luisa Ferrada E.I.R.L
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R.U.T. |
76.968.261-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Productora y Comercializadora Ana Luisa Ferrada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151602
| Productoras | 1 | Unidad no definida | Servicio de Produccion para montaje escenico presentaciones artisticas "Celebrando el Mes de la Niñez en Padre Las Casas".
Insumos e implementos para iluminación, sonido y escenario, según requerimiento. (Sillas, cintas adhesivas, pegamentos, materiales varios) | |
$ 420.169,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.169
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$ 420.169
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Total Neto
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$ 420.169
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.832
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$ 500.001
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.