Orden de Compra. Nº1242159-11-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1242159-2-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1242159-11-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1242159-2-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE ISLA DE PASCUA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 75.067.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 75.067.200-0
Dirección de Facturación Atamu Tekena
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Atamu Tekena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS, EVENTOS Y CONSTRUCCION TOREA LAROCHE EIRL
Razón Social servicios eventos y construccion torea laroche eir
R.U.T. 76.377.624-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS, EVENTOS Y CONSTRUCCION TOREA LAROCHE EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86141702
Tecnología audiovisual1DíaEquipos técnicos especializados, implementos únicos en territorio para montaje de evento.  $ 10.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000.000 $ 10.000.000
80141607
Producción de eventos1DíaProducción logística y técnica, servicios incluidos para gestión audiovisual en Festival Ka Mau Te Reo  $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000
Total Neto $ 13.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 13.500.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.