Orden de Compra. Nº1244643-24-AG26 " ADQUISICIÓN MATERIAL DE PUBLICIDAD/DIFUSIÓN PARA EVENTO GALA DE DEPORTISTAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1244643-24-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1244643-24-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIAL DE PUBLICIDAD/DIFUSIÓN PARA EVENTO GALA DE DEPORTISTAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1244643-24-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL
Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL
R.U.T. 65.086.084-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION DE DEPORTES DE ESTACION CENTRAL
R.U.T. 65.086.084-5
Dirección de Facturación Los Nardos # 5880
Comuna Estación Central
Impuesto 39805
Dirección de Envío de la Factura Los Nardos # 5880
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUBLICIDAD EXTERIOR SPA
Razón Social PUBLICIDAD EXTERIOR SPA
R.U.T. 76.464.481-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUBLICIDAD EXTERIOR SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1UnidadAdquisición de panel araña textil para evento institucionalAdquisición de panel araña textil para evento institucional $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadAdquisición de pendón roller para evento institucionalAdquisición de pendón roller para evento institucional $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
Total Neto $ 209.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.805
TOTAL OC $ 249.305


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.