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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1244679-35-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1244679-30-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
65.042.191-4 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 4050, oficina 1218 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
18164 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 4050, oficina 1218 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-06-2024 |
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Proveedor |
SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA/MILISTADEUTILES |
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Razón Social |
SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA
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R.U.T. |
7.295.263-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERGIO SEGUNDO VERGARA JANA/MILISTADEUTILES |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14121503
| Cartulina | 1 | Unidad no definida | Se requiere la adquisición de útiles escolares, de acuerdo a especificaciones técnicas indicadas en anexo adjunto. | Útiles escolares para talleres de vacaciones de invierno |
$ 95.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.600
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$ 95.600
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Total Neto
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$ 95.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.164
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$ 113.764
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.