Orden de Compra. Nº1244687-20-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1244687-22-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE SAN JOAQUIN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1244687-20-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1244687-22-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE SAN JOAQUIN
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.210.355-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE SAN JOAQUIN
R.U.T. 65.210.355-3
Dirección de Facturación C VALDOVINOS 295
Comuna San Joaquín
Impuesto 19684
Dirección de Envío de la Factura C VALDOVINOS 295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
despacho y horariosdespacho a sierra bella 2888 piso -1 san joaquin
horarios recepcion despachos:
Lunes a jueves de 09:00 a 17:00 hrs
viernes de 09:00 a 13:00 hrs
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor copihues spa
Razón Social SOCIEDAD COPIHUES SPA
R.U.T. 78.161.184-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal copihues spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad2 TINETAS DE PINTURA ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO SATINADO ANTIHONGOS2 tinetas pintura esmalte al agua blanco satinado $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
31211904
Brochas2Unidad2 brochas de las siguientes medidas: 1” y 2”2 brochas de las siguientes medidas: 1” y 2” $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
31211904
Brochas2UnidadRODILLOS ANTIGOTA 18CMRODILLOS ANTIGOTA 18CM $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
Total Neto $ 103.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.684
TOTAL OC $ 123.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.