Orden de Compra. Nº1245440-10-SE26 "AUMENTO MONTO Y PLAZO CTTO ASEO CASA CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal Desarrollo Social Antofagast
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1245440-10-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-03-2026
Nombre de la Orden de Compra AUMENTO MONTO Y PLAZO CTTO ASEO CASA CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1245440-1-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES - DIRECC ADMIN Y FINANZAS
Razón Social Corporación Municipal Desarrollo Social Antofagast
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal Desarrollo Social Antofagast
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Facturación AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
Comuna Antofagasta
Impuesto 1693533,46
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C&CA Solutions
Razón Social PINO ECHEVERRIA CARLOS EDGARDO ALFONSO & FLORES AR
R.U.T. 77.445.144-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C&CA Solutions
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida   $ 8.913.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.913.334 $ 8.913.334
Total Neto $ 8.913.334
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.693.533
TOTAL OC $ 10.606.867


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.