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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1246-18-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULO OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Tesorería Provincial San Antonio |
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Razón Social |
Tesorería Provincial San Antonio
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R.U.T. |
60.805.309-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Barros Luco 1832 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Tesorería Provincial San Antonio
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R.U.T. |
60.805.309-3 |
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Dirección de Facturación |
Barros Luco 1832 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
24418,2338 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Barros Luco 1832 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-11-2017 |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121804 2239-7-LP12
| Cubos o baldes para limpieza | 9 | | (422971) BASURERO SAN REMO 13,5 L CON PEDAL UNIDAD 423121 | (422971) BASURERO SAN REMO 13,5 L CON PEDAL UNIDAD; Código: 88875;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.648,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.832
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$ 59.832
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44122010 2239-4-LP14
| Divisores | 10 | | (1006392) SEPARADOR 3M 670-5AN SEPARADOR PÁGINAS 5 COLORES 500HJS. UNIDAD 1024392 | (1006392) SEPARADOR 3M 670-5AN SEPARADOR PÁGINAS 5 COLORES 500HJS. UNIDAD; Código: 84052;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.675,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.750
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$ 26.750
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44122011 2239-4-LP14
| Carpetas para archivos | 8 | | (1007478) CARPETA RHEIN DOBLE OFICIO VINIL C/ANOTADOR AZUL RHE-21251 UNIDAD 1025478 | (1007478) CARPETA RHEIN DOBLE OFICIO VINIL C/ANOTADOR AZUL RHE-21251 UNIDAD; Código: 81398;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.976
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$ 20.976
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50201709 2239-23-LP13
| Café Instantáneo | 2 | | (1040804) CAFÉ NESCAFE STICK 1,8 GRS. CAJA 180 UNIDADES 1061216 | (1040804) CAFÉ NESCAFE STICK 1,8 GRS. CAJA 180 UNIDADES; Código: 36139;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 10.772,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.544
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$ 21.544
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Total Neto
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$ 129.102
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Descuento
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$ 585
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.418
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 152.935
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.