Orden de Compra. Nº1246-4-SE16 "MANTENCION EDIFICIO"
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería Provincial San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1246-4-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2016
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EDIFICIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería Provincial San Antonio
Razón Social Tesorería Provincial San Antonio
R.U.T. 60.805.309-3
Dirección de Unidad de Compra Barros Luco 1832
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería Provincial San Antonio
R.U.T. 60.805.309-3
Dirección de Facturación Barros Luco 1832
Comuna San Antonio
Impuesto 37772
Dirección de Envío de la Factura Barros Luco 1832
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sebastian Andres de Jesus
Razón Social Sebastian Andres de Jesus Hinojosa Cerda Servicios
R.U.T. 76.343.658-6
Sucursal Sebastian Andres de Jesus
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171511
Puerta de vaivén1Unidad no definidaLIMPIEZA SILLAS Y ENCERADO PISOS  $ 198.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.800 $ 198.800
Total Neto $ 198.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.772
TOTAL OC $ 236.572


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.